隆回县交通运输综合行政执法大队2024年部门预算公开
文件名称: 隆回县交通运输综合行政执法大队2024年部门预算公开
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索引号: 4305240029/2024-57650 发文编号:
公开目录: 交通运输综合行政执法大队 公开责任部门: 隆回县交通运输综合行政执法大队
发文日期: 2024-03-11 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2024-03-11 有效期: 长期

  

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1.贯彻执行有关交通运输行政执法的法律、法规、规章、政策;组织拟订全县交通运输综合行政执法工作规划并组织实施。

2.根据交通运输行政管理法律、法规、规章具体行使本县辖区内公路路政、道路运政、城市客运、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政以及按具体管理权限行使工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等方面的行政执法职责。

3.负责处理职责范围内的违法违规行为投诉举报,依法纠正和查处有关违法违规行为。

4.负责有关交通运输行政执法的法律、法规和规章的普法宣传工作。

5.负责交通运输行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作。

6.负责全县道路运输战备车辆及重点物资运输的应急保障组织调度。

7.承担职责范围内的安全、维稳工作。

8.承担县委县政府及县交通运输局交办的其他任务。

(二)机构设置。

根据编委办核定,我单位内设科室7个,直属派出机构26个,全部纳入 2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是:综合股、人事教育股、政策法规股、科技信息股、安全股、城市客运执法中队、机动中队。     

直属派出机构以乡镇(街道)区域设立治超执法中队和25个乡镇(街道)执法中队。      

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级,没有二级预算单位,因此纳入2024年部门预算编制范围的为隆回县交通运输综合行政执法大队本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:全部为一般公共预算财政拨款收入。2024年本部门收入预算2080.20万元,其中,一般公共预算拨款2080.20万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算减少143.83万元,主要原因是非税成本性支出(项目支出)预算由上年的640万元降为500万元,相较比上年减少预算140万元。                                                                                                                                                 

(二)支出预算2023年本部门支出预算2080.20万元,其中:

交通运输支出(类),公路水路运输(款),行政运行(项)

2023年预算为2224.03万元,2024年预算为2080.20万元,比上年减少143.83万元,下降6.47%,主要原因是:非税成本性支出(项目支出)预算由上年的640万元降为500万元,相较比上年减少预算140万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2080.20万元,其中:

交通运输支出(类),公路水路运输(款),行政运行(项)

2023年预算为2224.03万元,2024年预算为2080.20万元,比上年减少143.83万元,下降6.47%,主要原因是:非税成本性支出(项目支出)预算由上年的640万元降为500万元,相较比上年减少预算140万元。

具体安排情况如下:                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数1580.20万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出2024年本部门项目支出预算500万元,主要是部门为完成特定行政工作任务而发生的支出,包括有关专项业务费支出,其中:非税成本性支出500万元,主要用于根据交通运输行政管理法律、法规、规章具体行使本县辖区内公路路政、道路运政、城市客运、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政以及按具体管理权限行使工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等方面的行政执法职责,负责处理职责范围内的违法违规行为投诉举报,依法纠正和查处有关违法违规行为,负责有关交通运输行政执法的法律、法规和规章的普法宣传工作,负责交通运输行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费228.61万元,比上年预算减少2.59万元,下降1.12%,主要原因是根据预算控制性文件要求压减公用经费支出。

(二)“三公”经费预算2024年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为42万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费37万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费37万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算持平。                                                                                                                                                                                                                        

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元;培训费预算14.87万元,拟开展3大批次,人数400人、次,内容为事业人员参加人社部门规定的网上业务培训、参加上级单位组织的业务培训和对全体工作人员的业务培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额2万元,其中,货物类采购预算2万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。                                                                                                                                                                                                                                                          

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车22辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车22辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值 50 万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2080.20万元,其中,基本支出1580.20万元,项目支出500万元,具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2024年隆回县交通运输综合行政执法大队部门预算表


隆回县交通运输综合行政执法大队部门预算公开表


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