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隆回县信访局2021年部门预算公开目录及说明
文件名称: 隆回县信访局2021年部门预算公开目录及说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2021-00047 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县信访局
发文日期: 2021-01-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-01-20 有效期: 永久

隆回县信访局2021年部门预算公开目录及说明 
目录 



 第一部分  部门概况
一、部门职能职责和机构设置
二、单位基本情况
第二部分    信访局2021年部门预算情况说明
三、部门收支概况及变化情况说明
(一)收入预算
(二)支出预算
四、公共财政拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、2021年“三公”经费预算情况说明
六、其他有关情况说明
(一)机关运行经费预算安排使用情况
(二)政府采购情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)项目预算绩效情况
(五)整体预算绩效情况
(六)政府性基金预算收支情况特别说明
(七)一般性支出情况说明
 第三部分  名词解释 
七、相关名称解释
第四部分附件  
2021年度隆回县信访局部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.县级专项资金预算汇总表
21.政府采购预算表
22.专项资金绩效目标表
23.其他资金绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支


一、部门职能职责和机构设置
隆回县信访局是县政府工作部门,为正科级单位。
主要职能职责是:
(一)传达贯彻落实中央、省、市、县领导对信访工作的批示指示要求,执行县委、县政府有关信访工作的决策和部署并组织实施;贯彻执行信访工作政策,研究制定加强信访工作的具体措施。
(二)负责处理人民群众和国外、境外人士向县委、县政府的来信、来访和网上信访;及时、准确地向县委、县政府反馈来信、来访和网上信访中提出的重要建议、意见和问题;加强社情民意研判,综合分析信访动态和信息,开展调查研究,向县委、县政府提出解决问题、改进工作、完善政策、给予行政处分的意见和建议。
(三)承办中央、省、市、县交办的信访事项,督促检查领导有关批示件的落实情况;向县直单位和乡镇(街道)转送、交办、督办有关信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实;负责协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题;负责办理信访复查、复核工作。
(四)组织开展信访矛盾排查调处工作,及时向县委、县政府报告重大矛盾排查调处情况;协调有关部门处置集体上访和非法上访事件,维护县委、县政府信访秩序;协调处理复杂、重要信访事项;协调处理群众越级上访和异常突发性信访事项。
(五)负责信访工作责任制的实施,督促、检查、协调、指导县直单位和乡镇(街道)信访业务工作;负责信访工作宣传、信息发布和经验交流;组织信访干部业务培训;负责全县信访信息化建设。
(六)负责县信访工作联席会议办公室的日常工作。
(七)承办县委、县政府和上级信访部门交办的其他事项。
我单位内设办公室、接访股、办信股、信访复查复核县四个内设机构,有一个二级机构:信访事务中心。
县信访局部门预算只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有信访局部门本级。
二、单位基本情况
本单位编制人数13人,实际人数22人(其中,在职17人,离退休5人),遗属补助人数1人,小车编制数1台,实际0台,房屋面积240平方米。
三、部门收支概况及变化情况说明
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括XX归口管理使用的专项经费。
(一)收入预算:2021年年初部门预算数376万元,同比上年增加67.4万元,增长21.8%,原因是:人员增加。其中:一般公共预算拨款376万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的的非税收入0万元。
(二)支出预算:2021年年初部门预算数376万元,同比上年增加67.4万元,增长21.8%,原因是:人员增加。其中:一般公共服务376万元。
四、一般公共财政预算拨款支出
2021年我单位一般公共预算拨款支出376万元,其中,一般公共服务支出376万元,占100 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出部门年初预算数为176万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出部门年初预算安排信访专项支出为200万元,主要用于为承办县委、县人民政府及县委办公室、县人民政府办公室交办的来信来访等各项信访维稳事项而发生的各项支出。
五、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我单位“三公”经费预算数为12万元(基本支出中“三公”经费数为0万元),其中因公出国(境)费0万元、公务接待费12万元、公务用车费0万元(公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元)。2021年“三公”经费预算较2020年持平。
六、其他有关情况说明  
(一) 机关运行经费预算安排使用情况
2021年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款30.6万元,比2020年决算执行数减少153.33万元,下降83.35%。主要原因是严格控制一般性支出。
(二)政府采购情况
2021年我单位采购预算总额20万元。其中: 办公货物采购预算10万元;政府服务采购预算10万元;工程采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况   
截至2020年12月31日,我单位固定资产账面价值61.89万元,其中:共有车辆0辆(领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆)。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(四)项目预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款200万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。
(五)整体预算绩效情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个,投资总额376万元。其中,按收入性质分:公共财政拨款(补助)376万元;按支出性质分:基本支出176万元、项目支出200万元。
(六)政府性基金预算收支情况特别说明
2021年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。
(七)一般性支出情况说明
本部门办公费预算5万元,用于日常办公。
七:相关名称解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:2021年度隆回县信访局部门预算公开表格

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