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隆回县委办2017年部门决算说明及“三公经费”决算情况
文件名称: 隆回县委办2017年部门决算说明及“三公经费”决算情况
统一登记号:
索引号: 4305240029/2019-00018 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 中共隆回县委办公室
发文日期: 2018-08-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2018-08-20 有效期: 长期公开

一、主要职责

(一)负责安排县委领导的公务活动,负责县委会议的准备和组织协调工作,办理县委领导交办的事项。

(二)围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、改革开放、社会稳定、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委科学决策提出建议、预案和依据。

(三)负责县委文件和县委领导文稿的起草、校核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

(四)负责中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要指批示、批件的贯彻落实情况的督查检查工作,组织办理政协委员有关提案。

(五)及时、准确、全面地向县委及上级党组织报送信息,反映有关动态。

(六)负责全县党政系统密码通讯和管理工作,负责全县保密工作规划、宣传教育、指挥协调、监督管理和失泄密事件的查处工作。

(七)负责全县党委办公室系统自动化建设的规划及业务指导。

(八)做好市以上党政领导来隆回视察工作的接待服务工作。

(九)负责县委大院安全保卫、综合治理工作,负责县委大院房地产(县人大、县政协办公楼除外)、基建、后勤保障、环境卫生管理和车辆服务工作。

(十)负责县委办公室及归口单位工部职工、离退休老同志的教育、管理、服务和思想政治工作。

(十一)归口管理县档案局、县史志办,协同县人民政府办公室管理县信访局。

(十二)办理县委、县人民政府领导交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,2017年县委办部门决算包括县委办机关、县保密局、督查室、政研室、外事办、改革办、小康办。

三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1456.8万元,比上年增加0.8%。总支出1456.8万元,比上年增加0.8%。

(二)收入决算情况

2017年收入水平456.8万元,其中:一般公共财政预算拨款收入1406.8万元,政府性基金收入拨款50万元。与2016年相比,增加12.6万元,主要是专项业务增加。

(三)支出决算情况

2017年支出1456.8万元,其中:一般公共服务器1381.1万元,科学技术4万元,医疗卫生与计划生育支出1.7万元,城乡社区支出50万元,农林水支出20万元,与联系016年增加了12.6万元,主要是因为专项业务增加。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款总收入1456.8元,比上年增加0.8%,一般公共预算财政拨款收入1406.8万元,政府性基金预算财政拨款收入50万元。财政拨款总支出1456.8万元,比上年增加0.8%,一般公共关系预算财政拨款支出1406.8万元,政府性基金预算财政拨款支出50万元。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入1456.8万元,比上年增加0.8%。财政拨款支出1456.8万元,比上年增加0.8%。

(二)2017年财政拨款收入1456.8万元,其中:一般公共预算拨款收入1406.8万元,政府性基金预算拨款收入50万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。与2016年增加12.6万元,主要是因为专项业务增加。

(三)2017年财政拨款支出1456.8万元。基本支出: 871万元,其中:工资福利支出631万元,商品和福利支出232.9万元,对个人和家庭补助支出5.1万元。项目支出: 585.8万元。与2016年增加12.6万元。增加原因昌专项业务增加。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为36.5万元,决算数为35.5万元.其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为22万元,决算数为21.5万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为22万元,决算数为21.5万元,公务车辆保有4辆),公务接待费预算数为14.5万元,决算数为14万元,公务接待110批1006人次。

三公”经费变化情况说明:

减少:2017年“三公”经费决算比2016年减少1万元,本部门按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年政府性基金50万元,用于城乡社区支出的会议、办公等。与2016年增29万元。增加原因专项业务量增加。

八、预算绩效评价情况说明

2017年度本单位没有重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年机关(事业)运行经费财政拨款决算634万元。与2016年减少约10万元。减少原因是节约开支。

(二)政府采购情况

2017年部门政府采购总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

部门共有车辆4辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

十、相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

 “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度XX部门部门决算公开表格

2017决算公开表格

一审: 二审: 刘旭为 三审: 徐娟

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