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隆回县商务局2022年部门预算公开
文件名称: 隆回县商务局2022年部门预算公开
统一登记号:
索引号: 4305240029/2023-00402 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县商务局
发文日期: 2022-03-15 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2022-03-15 有效期: 永久

  

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十、项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

隆回县商务局是负责全县招商引资、内外贸易、市场体系建设等工作的政府组成部门。内设承接产业转移股、投资管理股、内贸股、市场运行调节股、外经外贸股、电子商务股、财务股、办公室等股室。本预算包含下属投资事务促进中心、商业综合服务中心两个二级机构。

(二)机构设置。

根据编委办核定,我单位内设科室 8 个,所属单位 2 个,全部纳入2022年部门预算编制范围。
    内设科室分别是:承接产业转移股、投资管理股、内贸股、市场运行调节股、外经外贸股、电子商务股、财务股、办公室。

所属单位分别是:投资事务促进中心、商业综合服务中心

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1隆回县商务局单位本级

2、所属二级机构投资事务促进中心、商业服务中心。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算659万元,其中,一般公共预算拨款  659万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款  0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加184万元,主要是因为二级机构商业服务中心预算并入所致。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算659万元,其中,一般公共服务  659万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年增加184万元,主要是因为二级机构商业服务中心预算并入所致

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算数为659万元,其中,一般公共服务支出 659 万元,占100 %。具体安排情况如下:

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项) 2022 年预算数为659.00万元 。

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数为 487万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算数为 172万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:招商引资支出128万元,主要用于全县招商引资工作支出; 电子商务扶贫4万元、外贸进出口4万元、市场体系建设4万元、成品油监督4万元、社会零售工作4万元、市场运行调节4万元、商业企业改制维稳经费20万元,主要用于电子商务扶贫、外贸进出口、市场体系建设、成品油监督、社会零售、市场运行调节、商业企业改制维稳等专项业务工作支出。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元,本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门机关运行经费预算数为 68.86 万元,比上年预算增加8.62万元,上升  12.51 %,主要是二级机构商业服务中心预算并入所致.

(二)“三公”经费预算2022年本部门“三公”经费预算数为 54.66 万元,其中,公务接待费54.66万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0  万元),因公出国(境)费 0万元。2022年“三公”经费预算较2021年预算增加了10.66万元,主要原因是招商引资洽谈接待预算增加。

(三)一般性支出情况2022年本部门会议费预算2万元,拟召开4次会议,人数620人,内容为市、县商务会议等;培训费预算2.99万元,拟开展3次培训,人数350人,内容为对各商贸流通企业、加油站点等的业务培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

(四)政府采购情况2022年本部门政府采购预算总额1.9万元,其中,货物类采购预算1.9万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况截至20211231日,我单位固定资产账面价值134.26万元,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为659万元,其中,基本支出487万元,项目支出172万元,具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023年部门预算表

隆回县商务局部门预算公开表

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