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隆回县麻塘山乡人民政府2022年部门预算公开目录及说明
文件名称: 隆回县麻塘山乡人民政府2022年部门预算公开目录及说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2022-00390 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县麻塘山乡人民政府
发文日期: 2022-03-15 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2022-03-15 有效期: 永久

隆回县麻塘山乡人民政府

2022年部门预算公开

  

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十、项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进民主政治,加强基层政权建设;做好农业、农村、农民和社区工作。

2、落实基层管党治党工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作,改善党员队伍结构,提高党员素质;加强党对意识形态和统一战线工作的领导;指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3、规范经济管理,组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平,发展壮大村级集体经济,增加村(居)民收入,不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。推进政务、村(居)务公开;抓好卫生健康、人口计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作;加强人民武装、民族宗教等工作;强化安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情等,保护人民群众的生命财产安全。

5、发展公益事业,强化公共服务。搞好公共设施建设,开展社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,促进精神文明建设;制订公共服务事项目录清单,加强公共服务体系建设。

6、加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。指导村民自治,推动农村社会建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

7、按照管理权限,负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

8、依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10、完成县委、县政府交办的其它事项。

(二)机构设置。

根据编委办核定,我单位内设科室6个,所属事业单位5个,全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。

所属事业单位分别是:行政综合执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站。

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级,没有二级预算单位,因此纳入2022年部门预算编制范围的为麻塘山乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1578.24万元,其中,一般公共预算拨款1578.24万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算增加879.72万元,主要是项目支出增加,特定目标类项目支出预算较多。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算1578.24万元,其中,一般公共服务1578.24万。支出较去年预算增加879.72万元,主要原因是项目支出增加,特定目标类项目支出预算较多。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算数为1578.24万元,其中,一般公共服务支出1578.24万元,占100%。具体安排情况如下:

1、一般公共服务支出(类)政府办公(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为987.04万元。

2、一般公共服务支出(类)政府办公及相关机构事务事业运行2022年预算数为101.20万元。

3、一般公共服务支出(类)政府办公及相关机构事务其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2022年预算数为490万元。

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数为550.24万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算数为1028万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其中:农保农合工作支出10万元,主要用于收取两项保险等相关支出等方面;环境卫生整治工作支出20万元,主要用于乡村环境卫生整治等相关支出;农产品检测4万元,主要用于相关农产品检测,保障农产品安全方面;武装工作3万元,主要用于武装、征兵方面相关支出;对个人及家庭的补助8万元,主要用于退休人员独生子女奖励金和其他对个人和家庭的补助支出,村级运转经费250万元,主要用于村级组织正常运转;乡镇转移性支出300万元,财政补贴、社会保障等方面支出;防汛抗旱工作16万元,主要用于防汛抗旱的工作经费支出;统战民宗工作支出3万元,主要用于处理民族矛盾,维护社会稳定;城镇基础设施运行维护费20万元,主要用于电、网、交通、基础设施维护的支出;反电诈工作5万元,主要用于反电诈宣传工作支出;农村基础设施建设50万元,主要用于村级组织基础设施的建设;离退休人员一个月生活补贴4万元,主要用于退休人员生活补助;工会经费支出15万元,主要用于对工会的补助;国土工作10万元,主要用于国土方面,保护耕地不流失;非税收入成本支出12万元,主要用于非税收入工作经费;民政管理事务支出15万元,主要用于救助、救灾、社会福利等支出;统筹安排乡镇工作经费30万元,主要用于公用经费支出;社会事务、统计、招工工作6万元,主要用于社会事务综合服务中心工作经费;乡镇消防队工作10万元,主要用于消防车支出和消防队补助;电力、交通安全经费10万元,主要用于对维护电力、交通安全的支出;人大代表政协委员活动工作6万元,主要用于人大代表、政协委员开展调研活动所用支出使其充分履职;财政工作10万元,主要用于财政资金监管方面支出;应急与自然灾害工作支出20万元,主要用于自然灾害引起的应急方面支出;信访综治维稳30万元,主要用于优化经济发展环境,社会治安综合治理,依法维护社会秩序,禁毒工作5万元,主要用于禁毒宣传工作等方面;卫生健康支出10万元,主要用于医疗卫生机构和公共卫生投入;村主职干部参加养老保险财政补贴2万元,主要用于村主职干部养老保险补贴;乡镇六小设施建设50万,用于乡镇城镇建设;团委工作4万,主要用于团委相关工作支出;党建工作4万,主要用于党建相关工作支出;新冠肺炎防控工作20万元,主要用于新冠肺炎防控宣传及防疫物资购买方面;河长、林长制5万元,主要用于河长制相关宣传牌制作等方面;自然资源管理10万元,主要用于农村危房的鉴定及用于宣传人不住危房,危房不住人及危房改造政策等方面;动物防疫4万元,主要用于动物防疫有关工作方面;乡村振兴工作20万元,主要用于乡村振兴相关工作经费,巩固脱贫成果等方面;安全生产15万元,主要用于提高安全生产水平,增强事故防范能力和应急救援能力,加强执法检查和行政审查能力,提升公众安全意识和能力等方面;纪检监察5万元,主要用于纪检监察办案等相关支出;马路市场整治5万,主要用于清除马路顽固障疾,加强道路交通安全宣传等方面;农业生产2万元,主要用于保障粮食安全生产方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元,本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门机关运行经费预算数为68.78万元,比上年预算减少45.67万元,下降39.90%,主要原因是在职人员比2021年减少,机关运行经费预算安排同比减少。

(二)三公经费预算:2022年本部门三公经费预算数为11万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元),因公出国(境)费0万元。2022三公经费预算较2021年预算持平,主要原因是因为2021年三公经费决算支出数与预算收入差额不大,所以2022年预算未变。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算2万元,拟召开24会议,人数1000人,内容为人居环境卫生整治工作推进费、河长制工作部署会议、反电诈工作推进会、医保收缴等会议;培训费预算3.11万元,拟开展3培训,人数200人,内容为党员冬春训、入党积极分子培训、乡村两级纪检培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额9.05万元,其中,货物类采购预算9.05万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202212月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1578.24万元,其中,基本支出550.24万元,项目支出1028万元,具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件:隆回县麻塘山乡人民政府部门预算公开表

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