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隆回县罗洪镇中心学校2024年部门预算公开
文件名称: 隆回县罗洪镇中心学校2024年部门预算公开
统一登记号:
索引号: 4305240029/2024-00033 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县
发文日期: 2024-03-11 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2024-03-11 有效期: 长期


   

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十九、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

为教育教学提供管理保障;义务教育和学前教育教学管理;中小学学历教育。

(二)机构设置。

根据编委办核定,我单位内设科室6个,所属单位5个,全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是:党支部、工会、教导室、政教室、总务室、办公室。

所属单位分别是:罗洪镇中心学校本级(上罗洪小学、下罗洪小学、采莲小学、巴油小学、罗洪镇石凼小学)、罗洪镇中学、罗洪镇孟公九年义务制学校、罗洪镇中心小学及罗洪镇公立幼儿园。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1、罗洪镇中心学校本级;

2、罗洪镇中学;

3、罗洪镇孟公九年义务制学校;

4、罗洪镇中心小学;

5、罗洪镇公立幼儿园。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算4975.34万元,其中,一般公共预算拨款4975.34万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元收入较去年预算增加2702.94万元,主要原因有:1、生均公用经费标准提高2、项目经费支出预算增加                                                                                                                                                                                        

(二)支出预算2024年本部门支出预算4975.34万元,其中:

1.教育支出(类),普通教育(款),小学教育(项)

2023年预算为85.67万元,2024年预算为782.14  万元,比上年增加696.47万元,增长129.68 %,主要原因是:2024年上级专项拨款增加.

1. 教育支出(类),普通教育(款),初中教育(项)

2023年预算为1753.05万元,2024年预算为3847.17万元,比上年增加2094.12万元,增长119.46%,主要原因是:2024年上级专项拨款增加.

3.  教育支出(类),普通教育(款),其他普通教育支出(项)

2023年预算为433.68万元,2024年预算为346.04万元,比上年减少87.64万元,下降20.21 %,主要原因是:科目调整一部分至初中教育科目.                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算4975.34万元,其中:

1.教育支出(类),普通教育(款),小学教育(项)

2023年预算为85.67万元,2024年预算为782.14  万元,比上年增加696.47万元,增长129.68 %,主要原因是:2024年上级专项拨款增加.

1. 教育支出(类),普通教育(款),初中教育(项)

2023年预算为1753.05万元,2024年预算为3847.17万元,比上年增加2094.12万元,增长119.46%,主要原因是:2024年上级专项拨款增加.

3.  教育支出(类),普通教育(款),其他普通教育支出(项)

2023年预算为433.68万元,2024年预算为346.04万元,比上年减少87.64万元,下降20.21 %,主要原因是:科目调整一部分至初中教育科目.                  

具体安排情况如下:                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数1626.02万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中1、工资福利支出1513.86万元(基本工资592.89万元、津贴补贴134.59万元、绩效工资348万元、养老保险173.74万元、医疗保险76.28万元、医疗补助53.32万元、其他社会保障缴费4.72万元、住房公积金130.31万元);2、商品和服务支出68.62万元(其中:培训费11.86万元,工会费17.95万元,福利费38.81万元);3、对个人和家庭的补助支出43.55万元。

(二)项目支出2024年本部门项目支出预算数为3349.32万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:公用经费支出160.03万元(生均公用经费-小学84.63万元,生均公用经费-初中75.40万元),主要用于学校日常公用经费支出等方面;青少年宫支出1.5万元,主要用于学生日常活动及兴趣爱好等方面;人才津贴支出117.87万元,主要用于发放教师人才津贴;津贴补贴支出140.58,主要用于发放乡镇补贴;特岗教师经费支出82.79万元,主要用于发放特岗教师工资及社会保障缴费等方面;学生营养改善计划支出15万元,主要用于学生营养餐等方面;学生资助15.56万元,主要用于资助贫困学生等方面;学前教育幼儿资助3.3万元,用于学前教育入园补助;校舍维修改造资金2780万元,用于罗洪中学整体搬迁工程;教师代课金5.7万元,用于各种产假代课教师代课金;学校保安经费27万元,用于校园保安工资等。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关本级运行经费68.62万元,比上年预算减少1.46万元,减少2.08%。主要原因是:纳入本年度预算的教师人数减少。

(二)“三公”经费预算2024年本部门机关本级事业单位“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算持平。                                                                                                                                                                                                                                                            

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,培训费预算11.86万元,为拟开展教师远程业务培训、教师业务进修培训、各部门责任热业务培训等,人数297人次左右,内容为进修学校组织的各种教师业务远程培训。线下业务培训、高等学校观摩培训、各部分责任人工作业务培训、党建活动培训等培新等未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额 7.2 万元,其中,货物类采购预算7.2万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。                                                                                                                                                                                                                                                          

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值 50 万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为4975.34万元,其中,基本支出1626.02万元,项目支出3349.32万元,具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2024 年罗洪镇中心学校部门预算表

 附件:隆回县罗洪镇中心学校部门预算公开表

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