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隆回县第二中学2019年部门预算公开目录及说明
文件名称: 隆回县第二中学2019年部门预算公开目录及说明
统一登记号:
索引号: /2019-00016 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县第二中学
发文日期: 2019-01-25 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2019-01-25 有效期: 长期公开

第一部分部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分隆回县二中2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、公共财政拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

(一)机关运行经费预算安排使用情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)项目预算绩效情况

(五)整体预算绩效情况

(六)政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度隆回县二中部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

主要从事教育教学以及高中学历教育。设有办公室,教务处,政教处,年级部,总务处,服务部,教科室,团委,信息处等内设构构。本预算数据无下属二级单位。

二、单位基本情况

隆回县二中单位编制人数400人,实际人数392人(其中,在职 327人,离退休68人),遗属补助人数17人,小车编制数1台,实际2台,房屋面积96997平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围:隆回县二中。

(一)收入预算:2019年部门预算数4293.67万元,同比上年增加101.67万元,增长1.5%,原因是:教师人数增加,工资增加。其中:公共财政拨款4293.67万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。

(二)支出预算:2019年部门预算数4293.67万元,同比上年增加101.67万元,增长1.5 %,原因是:教师人数增加,工资增加。其中:一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育4293.67万元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出4293.67万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年部门预算数为4182.48万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年部门预算数为111.19万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:设备支出30万元,主要用于教育、教学等方面;债务利息支出81.19万元,主要用于基本建设等方面。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公经费15.2万元,其中因公出国(境)费0万元、公务接待费6.2万元、公务用车费9万元(公务用车运行维护费9万元,公务用车购置费0万元),比2018年执行数减少3.47万元,),主要原因是:公务接待按照县委、县政府文件要求;厉行节约,严格控制公务接待。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年隆回县二中单位运行经费财政的拨款预算622.41万元,比2018年执行数增加284.47万元,增长84.17 %。增加原因2018年执行时严控公用经费,使用本年实际公用经费远低于定额。

(二)政府采购情况

2019年隆回县二中单位采购预算总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况    

截至2018年12月31日,我单位固定资产账面价值9522.6955万元,其中:车辆3辆,价值56.1913万元,其他通用设备2386.5567万元,办公家具727.6931万元,房屋96997平方米,价值6352.2544万元。

(四)项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目0 个,涉及一般公共预算拨款0万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

(五)整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1个,投资总额4293.6721万元。其中,按收入性质分:公共财政拨款(补助) 4293.6721万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元,按支出性质分:基本支出4182.4768万元、项目支出111.1953万元。

(六)政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。

七:相关的名称解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费手续费邮电费、差旅费、因公出国费用租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用专用材料及一般设备购置费、专用材料费专用燃料费办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出等。

                            

附件:隆回二中2019年部门预算公开表

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