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隆回县建设工程安全和质量监督站2024年部门预算公开
文件名称: 隆回县建设工程安全和质量监督站2024年部门预算公开
统一登记号:
索引号: 4305240029/2024-00091 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县建设工程安全和质量监督站
发文日期: 2024-03-11 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2024-03-11 有效期: 长期

  

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费工资福利支出)(按政府预算经济分类

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费工资福利支出)(按部门预算经济分类

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费商品和服务支出(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费商品和服务支出)(按部门预算经济分类

、部门一般公共预算“三公”经费支出表

、部门政府性基金预算支出表

部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、部门国有资本经营预算表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十、部门项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

(一)贯彻执行国家、省市有关建设工程质量安全监督管理的法律、法规和工程建设强制性标准,参与拟订全县有关建设工程质量安全管理的政策性文件并组织实施,协助建设行政主管部门建立全县建设工程质量安全管理监督体系,组织落实工程质量终身责任制和施工安全生产责任制。

(二)负责对管理范围内(房屋建筑和市政基础设施)工程实体质量、施工安全和各方责任主体(建设、勘察、设计、施工、监理、检测、商混搅拌站)的工程质量安全行为实施监督管理。

(三)负责依法对管理范围内建设工程开工安全条件审查,工程质量安全监督注册;负责建设工程安全生产监督备案;负责拆除工程施工安全审查、监督、管理。
    (四)组织开展建设工程质量安全日常监督检查、巡查,参与建设工程质量安全大检查和各类质量安全专项检查,开展建设工程项目及施工企业建设施工质量安全管理标准化实施情况的日常考核评价,参与建设施工质量安全管理标准化考评工作,掌握和发布建设工程质量安全生产动态,定期对本地区工程质量安全状况进行统计分析;监督检查建设单位和建筑企业对安全文明施工措施费的支付和使用;负责建筑起重机械使用登记。

(五)负责监督、检查管理建设工程所使用的建筑材料、建筑构配件的质量检测工作,对全县建设工程质量检测机构的质量检测活动实施监督管理;配合有关部门参与本地区建筑新材料、新技术、新工艺的鉴定和评审。

(六)监督建设单位组织的工程竣工验收活动,审查工程质量安全技术资料,编制建设工程质量安全监督报告。
    (七)负责对施工企业从业人员安全考核、企业安全认证资料初审和上报工作;组织开展建筑企业的生产管理人员、作业人员的质量安全生产教育与培训工作。负责建筑施工行业安全生产责任保险承保工作监督管理,协助施工企业做好安全生产事故保险理赔,负责施工企业职工因工伤亡的统计上报。

(八)参与对相关责任单位和责任人在施工过程中违反有关法律法规和施工技术标准、规范的行为进行调查处理,对需要实施行政处罚的,形成初步调查报告报主管部门进行行政处罚。

(九)负责开展建设工程施工现场质量安全标准化示范观摩工地(工程)创建和优质工程评选活动,参与创省市质量安全标准示范化观摩工地(工程)和优质工程申报初审。
    (十)调解在建工程和保修期内的建设工程质量安全纠纷,受理工程质量安全投诉、举报,及时组织处理工程质量安全投诉事件,参与工程质量安全事故的调查处理。
    (十一)负责蓝天保卫战、扬尘治理各项工作措施落实的监督管理,落实建设工地农民工实名制制度,做好农民工工资保障工作。
    (十二)总结质量安全监督工作经验,掌握工程质量、安全状况,定期向上级主管部门报告及社会公告。

(十三)负责全县燃气行业日常安全监督管理工作,负责县内管道燃气燃烧器具气源适配性目录申报(备案)工作,负责燃气安全管理活动,依法打击违法违规经营燃气、违法违规开发建设燃气供应设施和危害燃气管网及设施的行为,配合主管部门会同公安、城管、应急等部门的行政执法工作;负责组织开展燃气安全宣传、安全应急预案演练等工作;参与全县燃气行业发展规划编制工作,燃气企业经营许可证核发的初审工作。
    (十四)完成县人民政府及主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置。

根据编委办核定,我单位内设科室6  个,所属事业单位  0个,全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是:办公室、财务室、检测室、技术股、质量安全监督股、燃气股。    

二、部门预算单位构成

本部门预算只有本级,没有二级预算单位,因此纳入2024年部门预算编制范围的为 隆回县建设工程安全和质量监督站本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 927.16 万元,其中,一般公共预算拨款 927.16 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款  0万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年预算增加78.49  万元,主要原因有:人员的增加。                                                                                                                                                 

(二)支出预算2024年本部门支出预算927.16 万元,其中:

1.城乡社区支出),城乡社区管理事务(款),工程建设管理(项)

2023年预算为848.67 万元,2024年预算为927.16 万元,比上年增加78.49  万元,增长9.2 %,主要原因是:人员的增加。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 927.16 万元,其中:

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。

2023年预算为848.67 万元,2024年预算为927.16  万元,比上年增加78.49  万元,增长9.2 %,主要原因是:人员的增加。

具体安排情况如下                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数 923.16 万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出2024年本部门项目支出预算  4万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 建筑和燃气安全工作 支出 4 万元,主要用于相关工作的安全宣传资料办公打印费、劳务费、下乡检查差旅费等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费 118.16 万元,比上年预算增加6.97  万元,上升 6.2 %,主要原因是 人员的增加。

(二)“三公”经费预算2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为 2 万元,其中,公务接待费 1 万元,公务用车购置及运行费 1 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费  1万元),因公出国(境)费 0 万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算持平。                                                                                                                                                                                                                                                           

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算 0 万元,拟召开 0 会议,人数 0 人;培训费预算 6.58 万元,拟开展 建筑及燃气安全 培训,人数  210人,内容为建筑及燃气安全相关知识;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额  0万元,其中,货物类采购预算 0 万元;工程类采购预算0  万元;服务类采购预算 0 万元。                                                                                                                                                                                                                                                        

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车1  辆,其中,机要通信用车0   辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车1 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车0  辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备  0台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车  0辆,应急保障用车0  辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车0  辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 927.16 万元,其中,基本支出 923.16 万元,项目支出 4 万元,具体绩效目标详见部门预算报表。

七、名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2024 年隆回县建设工程安全和质量监督站部门预算表


隆回县建设工程安全和质量监督站部门预算公开表



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