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隆回县建筑工程管理站2017年部门决算及“三公”经费等情况说明
文件名称: 隆回县建筑工程管理站2017年部门决算及“三公”经费等情况说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2019-00051 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县建筑工程管理站
发文日期: 2019-03-12 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2018-08-20 有效期: 长期公开

一、部门主要职能和机构设置

单位部门主要职能

1、 贯彻执行国家、省、市、县有关建筑业的政策、法规和规定;调查研究建筑业管理中存在的问题,协同县住房和城乡建设局制定全县建筑业有关管理规定、实施办法并组织实施。

2、 受县住房和城乡建设局的委托,负责建设工程报建和建筑市场管理日常工作,规范建筑市场经营秩序,查处建筑市场违法违规行为;负责建设工程招投标管理日常工作,规范建设工程招投标行为,依法查处建设工程招投标过程中的违法违规事件。

3、 管理建筑施工企业。负责全县(含进、出本县的建筑企业)建筑施工企业的资质管理和建筑企业建立、更名、撤销的初审。

4、 安全生产管理。负责建设工程安全开工条件审查,办理安全监督手续,核发工程项目《安全生产许可证》;负责全县建筑施工现场的安全监督,依法依规查处建筑施工安全违法违规行为;指导施工企业不断提高工程质量,效率。

5、 协调建设与施工单位之间和行业内企业这间的关系;监督施工计划和项目的实施。

6、 负责建筑工程定额和造价管理,定期发布全县主要建筑材料价格信息;负责建设工程交易管理。组织全县建筑行业职业技术培训和考核发证工作。

7、 承办县委、县政府、上级主管部门交办的其它工作。

单位机构设置

我单位内设:办公室、安监股、交易股、燃气股、综合股五个股室。

二、单位基本情况

隆回县建筑工程管理站编制人数为7人,实际在职人数 44人,离退休7人。小车编制数1台,实际1台。房屋面积1100平方米,固定资产154.68万元。

三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入701.15万元。比上年增长73.2%。总支出546.15万元,比上年增长26.3%。

(二)收入决算情况:2017年收入701.15万元,其中:一般公共预算拨款收入571.15万元,政府性基金预算拨款收入3万元,事业收入127万元,与2016年增加296.55万元。增加原因:人员预算增加、事业收入增加。

(三)支出决算情况:2017年支出546.15万元,其中:城乡社区支出510.25万元,资源勘探信息等支出32.6万元,医疗卫生和计划生育支出3.3万元,与2016年增加113.95万元。增加原因:人员增加、招投标异地开展工作开支费用增加、安全监督检查加强导致费用开支增加、扶贫开支增加、挡土墙的修建。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

  2017年度财政拨款总收入574.15万元,比上年增加41.9%,基本支出收入278.86万元,政府性基金预算财政拨款收入3万元,项目支出收入292.29万元。财政拨款总支出416.16万元,比上年增加2.8%,基本支出416.16万元。 年末结转和结余449.8万元。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度财政拨款总体情况

2017年财政拨款收入574.15万元。比上年增41.9%。财政拨款支出574.15万元,比上年41.9%。

(二)2017年财政拨款收入574.15万元,其中:基本支出278.86万元,项目支出292.29万元。与2016年增加169.552万元。增加原因:人员预算增加、事业收入增加。

(三)2017年财政拨款支出416.16万元。其中:工资福利支出315.04万元,商品和福利支出93.65万元,对个人和家庭补助支出3.3万元,其他资本支出4.17万元。比2016年增加11.56万元。增加原因:人员预算增加、事业收入增加。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为16.4万元,决算数为11.51万元.其中:因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,因公出国(境)0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为3.4万元,决算数为3.93万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为3.4万元,决算数为3.93万元,公务车辆保有1辆),公务接待费预算数为16.4万元,决算数为7.58万元,公务接待150批1500人次。

“三公”经费减少:2017年“三公”经费决算比2016年减少4.89万元,隆回县建筑工程管理站按照中央、省和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

1、有政府性基金决算:隆回县建筑工程管理站2017年政府性基金3万元,用于城乡社区支出的城市基础设施配套费的安排。与2016年增加3万元。增加原因:城乡社区支出的城市基础设施配套费开支。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年隆回县建筑工程管理站运行经费财政拨款决算701.15万元。与2016年增加296.55万元。增加原因:人员预算增加、事业收入增加。

(二)政府采购情况

2017年隆回县建筑工程管理站采购总额4.17万元,其中政府采购预算5万元,实际支出4.17万元。

(三)国有资产占有使用情况

单位固定资产账面价值153.5万元,其中:车辆1辆,价值21.08万元,其他通用设备42.32万元,办公家具3.3万元,房屋1100平方米,价值86.8万元。

1、有公车和大型设备:隆回县建筑工程管理站共有车辆1辆价值21.08万元。

无单位价值200万元以上的大型设备0台.

(四)预算绩效情况

2017年决算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。

九:相关的名称解释

如: 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度XX部门决算公开表格

2017决算公开表格

一审: 二审: 刘旭为 三审: 陈瑜 阮跃华

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