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根据县财政局《隆回县财政局关于开展2017年度县级财政资金绩效评价工作的通知》(隆财绩[2018]1号)文件精神,我单位对2017年部门整体支出绩效进行了综合评价,现就有关情况报告如下:
一、部门概况
(一)部门基本情况
我队编制人数为 76 人,在职246人(包括辅警在内),离退休 7 人。小车编制数 30 台,实际 30 台。遗属补助人数 2 人,房屋面积 10650 平方米。
我队现有6个内设中队(综合中队、处罚中心、车管所、事故处理中队、交管中队和机动中队)和24个乡镇中队。
我队主管全县的交通管理工作,主要职能职责是:1、加强道路交通安全管理。定期掌握分析道路交通安全动态,制定对策。2、加强道路巡逻,及时发现、查处和纠正各类交通违法行为。3、加强道路交通安全宣传,预防道路交通安全事故发生。4、负责道 路交通事故的现场勘查处理和交通事故逃逸案件的侦破工作。5、做好机动车的注册登记和驾驶员管理工作。6、搞好交通警卫。维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序,保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。7、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其它工作任务。
(二)2017年的重点工作
一年来,大队始终把道路交通安全作为全县安全生产龙头来抓,以“一乡一中队、一村一辅警、辅警管交通”创新机制为依托,全力开展打击重点交通违法行为的“百日会战行”行动,辅助开展下乡办证和巡回宣传配合,全力以赴开展“四大攻坚战”和黄标车淘汰工作,全体民警职工辅警履职尽责抓好道路交通安全管理。
(三)部门整体支出情况
1、支出情况:2017年全年支出3613.77万元,其中:基本支出3245.97万元,项目支出367.8万元。
2、“三公”经费支出情况: 2017年”三公”经费实际支出175.68万元,其中公务接待费7.28万元,公务用车运行费168.4万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出:3245.97万元。主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出1218.19万元,一般商品和服务支出1683.17万元,对个人和家庭的补助106.7万元,其他资本性支出237.91万元。
(二)项目支出:367.8万元。主要用于道路交通安全警保卫经费、道路交通事故处理、追逃办案工作经费、道路交通危险路段隐患排查、排堵保畅、道路交通秩序交通违法查处、涉案车辆停车费、交通安全社会化管理及创建工作等办案业务经费。
(三)“三公”经费情况
2017年我单位公共预算安排”三公”经费175.68万元,其中因公出国(境)费0元,公务接待费7.28万元,公务用车运行费168.4万元, 比去年执行数增加的主要原因是:(1)我队新增18个乡镇中队(2)公务用车增加了15台。
三、部门整体支出绩效情况
2017年,根据我单位年初工作规划和重点工作,围绕县委、县政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。2017年度本部门整体支出绩效情况如下:
1、严格执行中央八项规定和省委九项规定,坚持“两个务必”,发扬艰苦奋斗精神,带头过紧日子,严控公用经费,力争把经费用在刀刃上。结合我队的实际情况,落实资金计划的编制,切实做到合理安排预算收支。始终坚持“拨款按进度、支出按计划、开支按标准”的原则,各队室配合队财务做到坚持少花钱、多办事、增收节支、保重点的要求,圆满完成全年任务。
2、严格落实省委、省政府关于党政机关厉行节约的有关要求,既有效保障机关运转,又坚决制止铺张浪费,切实规范公务消费行为,努力降低行政成本,压减一般性支出,保障重点支出,不断优化支出结构。
四、存在的问题
资金安排还有待增加。特别是业务技术建设方面需加大支持力度、与时俱进,与群众对我们的要求相适应。
五、改进措施和有关建议
1、科学合理编制预算,严格执行预算
在预算执行中,严格按照预算项目支出,尽量避免预算项目间的资金调剂。
2、继续加强制度建设
根据实际情况不断完善管理制度,强化单位内部控制,在实际执行过程中,从严要求,保证各指标不超标。
3、提高财务管理水平
建议财政部门,加强对各单位财务管理方面的指导,帮助和督促单位提高财务管理水平。
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 阳学军 李灵芝)