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隆回县交通运输局2023年度部门决算公开目录及说明
文件名称: 隆回县交通运输局2023年度部门决算公开目录及说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2024-00488 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县交通运输局
发文日期: 2024-09-02 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2024-09-02 有效期: 长期
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隆回县交通运输局

2023年度部门决算公开目录及说明

    

第一部分 部门(单位)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 隆回县交通运输局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准,推进全县综合交通运输体系建设,统筹规划公路、水路及邮政行业发展,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进交通运输方式融合发展。

组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策,组织编制并监督实施全县道路、水路、邮政、城市公交等行业规划、政策和标准。参与拟订物流业发展战略、规划和有关政策并监督实施。指导全县公路、水路行业体制改革工作。组织起草有关地方规范性文件。负责交通运输执法检查和监督。

承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导城市客运工作及有关设施规划、运营管理工作,指导出租车行业管理工作。贯彻落实全省经营性机动车营运安全标准,指导营运车辆综合性能检测管理。负责全县春运组织协调工作。

承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理工作。负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。指导全县水上交通安全监管工作。

负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议,按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。负责县级交通运输预算资金的申请、拨付和监管。协调铁路、民航、邮政等涉隆相关工作。

承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织实施国家、省、市重点和公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输,负责全县重点干线路网运行监测和应急置协调工作。承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行性情况,发布有关信息。承担县国防动员有关工作。

制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

指导交通运输行业开展对外交流合作工作。

完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

隆回县交通运输局内设机构包括:办公室、政工股、行政审批服务股(政策法规股)、工程股(农村公路办)、运政和安全监督管理股、财务股、计划统计股(交通战备办)

(二)决算单位构成。隆回县交通运输局2023年部门决算汇总公开单位构成包括:隆回县交通运输局本级以及所属五个二级机构,分别是:隆回县交通运输事务中心、隆回县水运事务中心、隆回县交通建设质量安全监督站、隆回县道路运输服务中心、隆回县五里公路超限检测站。

第二部分部门决算表(见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计16510.35万元。与上年相比,增加8028.13万元,增长48.62%,主要是因为部分农村公路建设工程是去年的预算项目,工程进度较缓慢大部分工程款项根据工程进度今年支付

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16510.35万元,其中:财政拨款收入16510.35万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计16510.35万元,其中:基本支出2216.61万元,占13.43%;项目支出14293.74万元,占86.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计16510.35万元,与上年相比,增加8028.13万元,增长48.62%,主要是因为部分农村公路建设工程是去年的预算项目,工程进度较缓慢大部分工程款项根据工程进度今年支付

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出16510.35万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加8028.13万元,增长48.62%,主要是因为部分农村公路建设工程是去年的预算项目,工程进度较缓慢大部分工程款项根据工程进度今年支付

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出16510.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3万元,占0.02%;卫生健康(类)支出14.71万元,占0.1%;农林水(类)支出50.86万元,占0.3%;交通运输(类)支出16441.77万元,占99.58%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为16510.35万元,支出决算数为16510.35万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为14.71万元,支出决算为14.71万元,完成年初预算的100%

3、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。

年初预算为50.86万元,支出决算为50.86万元,完成年初预算的100%

4、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。

年初预算为1936.89万元,支出决算为1936.89万元,完成年初预算的100%

5、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。

年初预算为3886.55万元,支出决算为3886.55万元,完成年初预算的100%

6、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

年初预算为496.35万元,支出决算为496.35万元,完成年初预算的100%

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)。

年初预算为74.15万元,支出决算为74.15万元,完成年初预算的100%

8、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。

年初预算为46.21万元,支出决算为46.21万元,完成年初预算的100%

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)。

年初预算为33.97万元,支出决算为33.97万元,完成年初预算的100%

10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。

年初预算为4105.93万元,支出决算为4105.93万元,完成年初预算的100%

11、交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)。

年初预算为25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%

12、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。

年初预算为1126.92万元,支出决算为1126.92万元,完成年初预算的100%

13、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)。

年初预算为2406.31万元,支出决算为2406.31万元,完成年初预算的100%

14、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)。

年初预算为376.3万元,支出决算为376.3万元,完成年初预算的100%

15、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)。

年初预算为1458.46万元,支出决算为1458.46万元,完成年初预算的100%

16、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。

年初预算为468.74万元,支出决算为468.74万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2216.61万元,其中:

人员经费1747.73万元,占基本支出的78.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费468.88万元,占基本支出的21.15%,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.29万元,支出决算为9.29万元,完成预算的90.28%,决算数小于预算数的主要原因是单位制定了详细的资金使用制度励行节约。与上年相比减少5.01万元,减少54%,减少的主要原因是2023年交通运输局公务用车减少。原有的8台公务用车,其中6台执法执勤车辆属于县交通运输综合行政执法大队,2023年资产划拨至县交通运输综合行政执法大队。其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为5.29万元,支出决算为4.3万元,完成预算的81.29%,决算数小于预算数的主要原因是单位制定了详细的资金使用制度励行节约,与上年相比减少3万元,减少69.77%,减少的主要原因是单位制定了详细的资金使用制度励行节约

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为5万元,支出决算为4.99万元,完成预算的99.99%,与上年持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.3万元,占46.29%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.99万元,占53.71%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元

2、公务接待费支出决算为4.3万元,全年共接待来访团组76个、来宾532人次,主要是上级部门检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.99万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费4.99万元,主要是公务用车运行、保养、维修支出,截止2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度隆回县交通运输局无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出468.88万元,比年初预算数增加296.5万元,增长172%。主要原因是:截止到2023底,县交通运输局部门决算增加了隆回县交通运输事务中心隆回县水运事务中心、隆回县交通建设质量安全监督站、隆回县道路运输服务中心、隆回县五里公路超限检测站五个二级机构,人员总共增加88运行经费增加

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.14万元,主要用于召开安全生产及春运工作会议,人数71人,内容为水路运输行业渡工签单员安全生产知识及实操培训;开支培训费3.39万元,用于开展继续教育培训,人数88人,内容为事业单位工作人员、专业技术人员在线继续教育培训

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额10万元,其中:政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额10万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,部门(单位)共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)5台(套)。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况

1、坚持党建引领,突出思想政治建设。局党组始终把党建工作作为推动全局各项工作的重要抓手。多次开展党组理论中心组集中学习,班子成员、支部书记带头上党课;严格按照第二批主题教育计划,认真开展深化“一月一课一片一实践”主题党日活动,扎实抓好党风廉政建设;认真落实巡察整改工作,制定了68条整改措施,及时整改到位。

2、坚持统筹推进,突出项目建设重心。全力推进各项交通建设工作,积极规划交通建设项目,以投资促增长,全年新增交通建设投资共计313233万元。其中:新新高速公路共新增投资282492万元;重点交通项目共新增投资22741万元;旅发大会交通配套10个项目总投资5000余万元;农村公路建设新增投资3000万元。

3、坚持从严监管,提升交通服务水平。保障公路畅通,坚持管养并重,养好公路,保障畅通,为群众出行创造更便利条件。整治交通秩序,开展治理货运车辆超限超载“雷霆行动”,开展路域环境整治,整治客运市场经营秩序,整治出租汽车营运,严历打击不打表、强制拼客、随意要价、拒载、服务态度恶劣等违法违规行为。回应群众呼声,2023年,我局共办理县人大代表建议和县政协委员提案84件,共办理12345政府热线、12328服务热线及各类信访、投诉等755件,按时办结率99%,群众满意率98%。推行线上办案,从2023年6月起全部实行执法系统办案。高度重视铁路环境综合整治工作,优化运营环境,大力推进城乡客运一体工作。

4、坚持安全底线,强化隐患排查整治。提升政治站位,确保交通运输安全。不断完善安全生产责任体系,坚持高位推动。重视安全宣传教育,强化隐患排查和整改,加强对“两客”企业和车辆的日常监管,加强对“两客”企业、“两客”车辆和驾驶员的管理,加强对道路运输行业的安全巡查,加强公路安全排查,加强对货运车辆的不停车检测和非现场执法,加强在建公路工程安全检查,严格安全执法,全年出动人员1000人次,共查处交通安全违法行为482起。今年来全县交通运输行业安全无事故,安全形势稳中向好。

(二)部门(单位)整体支出绩效情况

1、重点交通项目。共新增投资22741万元:完成丁洞公路(隆回段)主体工程和安防工程,新增投资1100万元;完成了S552大花至善缘亭公路、高平镇滨江南路交工验收检测,共新增投资961万元;新邵迎光经高平至罗洪巴油公路在12月底完成,新增投资9400万元;六西公路在12月底完成,新增投资3000万元;G320过境公路雨山至县工业园段于10月份完工,新增投资930万元;S243线南苏段30.853km路面改善工程将在12月底完成,新增投资6500万元;罗洪至孟公公路改造项目主体工程于11月完成,新增投资850万元。

2、旅发大会交通配套项目。10个项目在9月份完成,总投资5000余万元:大院路、云溪路、虎形山至草原公路、司门前-魏源故居公路、司门前桃树湾-枫溪江公路、虎形山生态停车场、S322线K118-K142(金石桥至小沙江段)急弯安全提升工程、县职业中专路口至隆回大道路口路面改造工程、司门前至铅锌矿路口段路面换板加宽工程、S242线花门路口至军杰酒店段文创宣传及绿化提升工程。主动作为,为旅发展大会添彩,打造“平安、绿色、人文”公路,在S322线南龙村段建成集停车、休息、如厕功能于一体的园林式旅游公厕,在花瑶景区X104线、S322线、Y047线、C601线、崇文路等线路施划红、黄、蓝三色彩虹标线,在S240线、S242线沿线设置7个公路微景观点,将公路打造成展示我县文旅品牌的窗口,全面实现“一路一景、一路一品、三季见花、四季常绿”的效果。8月15日,湖南日报头版头条以《推进交旅融合 强化建管齐驱 隆回着力创建“快进慢游”交通体系》为题对我县交通建设助力县域旅游的事迹进行了报导,并被《人民网》和《中国新闻网》转发。

3、农村公路建设。新增投资3000万元:完成农村公路旅游路、资源路、产业路提质改造(含乡镇通三级路、新村与撤并村便捷连通路)84公里(年度考核任务79公里);完成农村公路安防设施52公里(年度考核任务45公里);完成公路危桥改造3座(年度考核任务3座)。

4、积极规划交通建设项目。争取沪昆高速隆回东互通纳入G60高速娄底至洞口扩容工程一并实施,现正在进行初步设计,预计明年开工建设。完成S243麻塘山至二级电站公路工可评审,S334隆回县岩口至六都寨公路取得省厅行业审查意见。主动对接省厅“十四五”规划中期项目调整,根据我县实际,向省厅申报并获同意调整以下项目:调减项目为S243隆回县麻塘至二级电站公路、S334隆回县岩口至六都寨公路、S322隆回县小沙江至溆浦公路。调增项目为:省道 S242(迈迹塘至茶场段)改造工程,拟将现状双向两车道(12m宽)改造为双向六车道(26m宽),按一级公路技术标准实施,目前已启动工程可行性研究报告编制和初步设计等前期工作;省道S332(七江至高平段)改造工程,拟将该段公路按照二级公路技术标准(40km/h、路基宽8.5m )进行提质改造,目前巳启动工程可行性研究报告编制等前期工作。

(三)存在的问题及原因分析

1、机关运行经费缺口大,人头经费预算相对较低,工作推进无法达到预期目标。

2、机关配备的编制只有13名,事多人少,我局为保障工作的开展,从二级机构抽调大量人员至局机关实行混岗,专业人才缺乏,干部年龄结构老龄化,严重影响工作开展。

第四部分 名词解释

    财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

    绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

    机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

    职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

    其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

    其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

    水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

    维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

    培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

    劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

    工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

    福利费:反映单位按规定提取的福利费。

    公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 

附件1.隆回县交通运输局部门决算公开表格

附件2.2023年度隆回县交通运输局部门整体支出绩效自评报告

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