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目 录
第一部分 2024 年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024 年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注: 以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024 年部门预算说明
一、部门基本概况
( 一)职能职责。
1、贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准,推进全县综合交通运输体系建设,统筹规划公路、水路及邮政行业发展,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进交通运输方式融合发展。
2、组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策,组织编制并监督实施全县道路、水路、邮政、城市公交等行业规划、政策和标准。参与拟订物流业发展战略、规划和有关政策并监督实施。指导全县公路、水路行业体制改革工作。组织起草有关地方规范性文件。负责交通运输执法检查和监督。
3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导城市客运工作及有关设施规划、运营管理工作,指导出租车行业管理工作。贯彻落实全省经营性机动车营运安全标准,指导营运车辆综合性能检测管理。负责全县春运组织协调工作。
4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理工作。负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。指导全县水上交通安全监管工作。
5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排建议,按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理。负责县级交通运输预算资金的申请、拨付和监管。协调铁路、民航、邮政等涉隆相关工作。
6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织实施国家、省、市重点和公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工程造价的控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。
7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输,负责全县重点干线路网运行监测和应急置协调工作。承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行性情况,发布有关信息。承担县国防动员有关工作。
8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9、指导交通运输行业开展对外交流合作工作。
10、完成县委、县人民政府交办的其他事项。
( 二)机构设置。
根据编委办核定,我单位内设科室 7 个,所属事业单位 5 个
,全部纳入 2024年部门预算编制范围。
内设科室分别是: 办公室、政工股、行政审批服务股(政策法规股)、工程股(农村公路办)、运政和安全监督管理股、财务股、计划统计股(交通战备办)
所属事业单位分别是:隆回县交通运输事务中心、隆回县水运事务中心、隆回县交通建设质量安全监督站、隆回县道路运输服务中心、隆回县五里公路超限检测站
二、部门预算单位构成
本部门预算只有本级,没有二级预算单位,因此纳入2024年部门预算编制范围的为隆回县交通运输局本级。
三、部门收支总体情况
( 一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资 本经营预算等财政拨款收入, 以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 12368.95 万元,其中,一般公共预算拨款 12368.95 万元,政府性基金预算拨款 0 万元, 国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元。 收入较去年预算减少 6872.56 万元,主要原因有:农村公路建设等工程减少,项目计划资金减少。
( 二 )支出预算:2024年本部门支出预算12368.95 万元,其中:
1.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)行政运行(项)
2023年预算为1456.17万元,2024年预算为1231.15万元,比上年减少225.02元,减少15%,主要原因是:农村公路建设等工程项目减少,行政运行支出相应有所减少
2.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)公路建设(项)
2023年预算为0万元,2024年预算为11000万元,比上年增加11000万元,增长100%,主要原因是:2023年未设此功能科目
3.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)公路和运输安全(项)
2023年预算为0万元,2024年预算为14万元,比上年增加14万元,增长100%,主要原因是:2023年未设此功能科目
4.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)其他公路水路运输支出(项)
2023年预算为0万元,2024年预算为112.8万元,比上年增加112.8万元,增长100%,主要原因是:2023年未设此功能科目
5.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)
2023年预算为17785.34万元,2024年预算为11万元,比上年减少17774.34元,减少99.93%,主要原因是:根据实际工作需要及资金类别,在原有的功能科目基础上,完善细化了功能科目。
四、一般公共预算拨款支出
2024 年本部门一般公共预算拨款支出预算12368.95万元,其中:
1.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)行政运行(项)
2023年预算为1456.17万元,2024年预算为1231.15万元,比上年减少225.02元,减少15%,主要原因是:农村公路建设等工程项目减少,行政运行支出相应所有减少。
2.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)公路建设(项)
2023年预算为0万元,2024年预算为11000万元,比上年增加11000万元,增长100%,主要原因是:2023年未设此功能科目
3.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)公路和运输安全(项)
2023年预算为0万元,2024年预算为14万元,比上年增加14万元,增长100%,主要原因是:2023年未设此功能科目
4.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)其他公路水路运输支出(项)
2023年预算为0万元,2024年预算为112.8万元,比上年增加112.8万元,增长100%,主要原因是:2023年未设此功能科目
5.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)
2023年预算为17785.34万元,2024年预算为11万元,比上年减少17774.34元,减少99.93%,主要原因是:根据工作实际需求及资金类别,在原有的功能科目基础上,完善细化了功能科目。
具体安排情况如下:
( 一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数 1231.15 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算 11137.8万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:公路建设支出11000万元,主要用于农村公路建设等方面;公路和运输安全支出14万元,主要用于用于不停车检测系统运行等方面;其他公路水路运输支出112.8万元,主要用于客渡船维修、民桥民渡补助及出租车政府监管平台网络费等方面;其他交通运输支出11万元,主要用于退还出租车经营权出让费等方面。
五、政府性基金预算支出
2024 年本部门本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
( 一)机关运行经费:2024年本部门机关本级、县交通运输事务中心、县水运事务中心、县交通建设质量安全监督站、县道路运输服务中心、县五里公路超限检测站等 6 家行政事业单位的机关运行经费156.29 万元, 比上年预算减少16.09 万元,下降9.3 %,主要原因是严格执行上级指示精神,厉行节约,从源头把控各项支出。
( 二 )“ 三公” 经费预算:2024年本部门机关本级、县交通运输事务中心、县水运事务中心、县交通建设质量安全监督站、县道路运输服务中心、县五里公路超限检测站等 6 家行政事业单位“ 三公” 经费预算数为6.3 万元,其中,公务接待费4.3万元,公务用车购置及运行费2万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元), 因公出国(境)费 0 万元。 2024 年“ 三公” 经费预算较 2022年预算减少3万元,主要是严格执行上级指示精神,厉行节约,从源头把控各项支出。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元拟召开0会议,人数0人 ;培训费预算 10.64 万元, 拟开展线上 培训,人数 101 人,内容为湖南省事业单位工作人员管理培训、干部教育培训及党建培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额10万元,其中,货物类采购预算10万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至 2023 年 12 月底,本部门共有公务用车 2 辆,其中,机要通信用车 0辆, 应急保障用车0 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备0台,单位价值 100 万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024年部门整体支出绩效目标的金额为12368.95 万元,其中, 基本支出1231.15 万元,项目支出 11137.8 万元,具体绩效目标详见部门预算报表。
七、名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3.一般性支出:是指国家权力机关和行政机关的经费支出,主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用,各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费等。
4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出; 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2024年隆回县交通运输局部门预算表
( 一审: 二审: 三审: )