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隆回县疾病预防控制中心2019年部门预算公开目录及说明
文件名称: 隆回县疾病预防控制中心2019年部门预算公开目录及说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2019-00018 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县疾病预防控制中心
发文日期: 2019-01-25 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2019-01-25 有效期: 长期公开

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第一部分部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分疾控中心2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、公共财政拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

(一)机关运行经费预算安排使用情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)项目预算绩效情况

(五)整体预算绩效情况

(六)政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分名词解释

七、相关的名词解释

第四部分附件

2019年度疾控中心部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

本单位职责是为人民身体健康提供防疫保障,疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监测。内设主任办、副主任办、工会、办公室、后勤财务科、结防科、性艾科、检验室、流病科、地慢科、体检中心、质控科、健教科、监测科、门诊部、计免科。无二级机构。

二、单位基本情况

本单位编制人数为43人,实际人数132人,(其中在职86人,离退休 46人),遗属补助人数2人,小车编制数 1 台,实际3台。,房屋面积约5600 平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围包括隆回县疾病预防控制中心。无二级机构。

(一)收入预算:2019年部门预算数1691.4万元,同比上年减少2.69万元, 减少0.15%,下降原因为人员少量减少,其中:公共财政拨款891.4万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,单位事业收入800万元。

(二)支出预算:2019年部门预算数1691.4万元,同比上年减少2.69万元, 减少0.15%,下降原因为人员少量减少,其中:卫生健康支出1691.4万元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出891.4万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年部门预算数为691.61万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年部门预算数为199.79万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:计划免疫支出68万元,主要用于办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费等方面;艾滋病防治支出13.8万元,主要用于艾滋病人管理追综、差旅费、印刷费等方面;结核病防治24.1万元, 主要用于结核病病人管理追综、差旅费等方面;水和环境监测经费3.2万元, 主要用于食品安全检测、农村饮用水安全检测;重性精神病慢性病管理45.09元, 主要用于重性精神病人管理追综、差旅费等方面; 疾病防治45.6万元, 主要用于地方病和寄生虫防治,全县儿童营养监测管理追综、差旅费等方面。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位预算“三公”经费18万元,其中因公出国(境)费0万元、公务接待费3万元、公务用车费15万元(公务用车运行维护费15万元,公务用车购置费0万元),比2018年执行数减少1.27万元,主要原因是:我中心按照中央、省和县委县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年我单位运行经费财政的拨款预算16.7万元,比2018年执行数减少65.9万元,下降79%。

(二)政府采购情况

2019年我单位采购预算总额1316.9万元。其中:政府采购基建项目预算1200万元;政府采购服务类预算116.9万元。

(三)国有资产占有使用情况    

截至2018年12月31日,我单位固定资产账面价值464.78万元,其中:车辆3辆,价值35.03万元,其他通用设备106.67万元,办公家具19.47万元,房屋5600平方米,价值303.6万元。

(四)项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算拨款199.79万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

(五)整体预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目1个,投资总额1691.4万元。其中,按收入性质分:公共财政拨款(补助)891.4万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元,单位事业收入800万元,按支出性质分:基本支出1491.6万元、项目支出199.8万元。

(六)政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。

七、相关的名词解释。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2019年度疾控中心部门预算公开表格

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