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隆回县妇联2019年部门预算公开目录及说明
文件名称: 隆回县妇联2019年部门预算公开目录及说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2019-00032 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县妇联
发文日期: 2019-01-25 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2019-01-25 有效期: 长期公开

第一部分部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分隆回县妇联2019年部门预算情况说明

三、部门收支概况及变化情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、公共财政拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、2019年“三公”经费预算情况说明

六、其他有关情况说明

(一)机关运行经费预算安排使用情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)项目预算绩效情况

(五)整体预算绩效情况

(六)政府性基金预算收支情况特别说明

第三部分名词解释

七、相关的名词解释

第四部分附件

2019年度隆回县妇联部门预算公开表格

一、 收支预算总表

二、 收入预算总表

三、 支出预算总表

四、 财政拨款预算收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费预算表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目预算支出绩效目标申报表

十、 整体预算支出绩效目标申报表

十一、 政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

1、 指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》,妇女代表大会的决定、决议开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。

2、 指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

3、 教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型,开展妇女成才研讨,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。

4、 维护妇女儿童合法权益,调查、研究妇女儿童问题,为县委、县人民政府决策提供依据、提出建议,动员妇女参与国家和社会事务的民主管理与民主监督,促进妇女参政议政和参与妇女儿童的法律、法规的制定。

5、 贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》,协助县人民政府制定隆回县妇女发展规划和隆回县儿童发展规划并组织实施。

6、 加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,扩宽工作领域。

7、 负责与社会各界妇女的联络,加强与民主党派、工和团体会员之间的联系。

8、 承办县委县政府交办的其他事项。本单位无下属二级机构。

二、单位基本情况

妇联编制数为 4人,实际人数 5人,其中在职 5人,离退休 3 人。小车编制数 0台,实际 0 台。遗属补助人数 0 人,房屋面积 800平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2019年部门预算编报范围包括 妇联机关。

(一)收入预算,2019年年初预算数94.8万元,同比上年减少9.8万元,减少9.4 %,减少原因是单位人员异动引起的;其中,公共财政拨款94.8万元,政府性基金拨款0万元。

(二)支出预算,2019年年初预算数94.9万元,同比上年减少9.8万元,减少9.4%,减少原因是单位人员异动引起的;其中,其中,一般公共服务94.8万元。

四、公共财政拨款支出预算

2019年我单位公共财政拨款安排支出94.8万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为94.8万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:主要用于妇女维权,禁毒,妇儿工委,妇女工作宣传等等工作。

(二)项目支出:2019年0万元。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位共预算“三公”经费 26000 元,其中因公出国(境)费0元、公务接待费26000元、公务用车费 0元(公务用车运行维护费 0 元,公务用车购置费 0 元),比2018年执行数增加14800元,主要原因是:年度内要召开妇女工作大会。

 六、其他有关情况说明               

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2019年,隆回县妇联运行经费财政的拨款预算948155元,比2018年执行数减少518845元,下降35.37%。

(二)政府采购情况

2019年,隆回县妇联政府采购预算总额 0元。其中:政府采购 预算 0元

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,我单位固定资产账面价值 778504 元,其中:车辆 0辆,价值 0 元,其他通用设备 元,办公家具 178504元,房屋 800 平方米,价值 600000元。

(四)项目预算绩效情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。

(五)政府性基金预算收支情况特别说明

2019年预算,我单位没有政府性基金收支,特此说明。

七:相关的名称解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。


隆回县妇联2019年部门预算公开表格

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