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隆回县城投办2016年部门预算及“三公”经费等情况说明
文件名称: 隆回县城投办2016年部门预算及“三公”经费等情况说明
统一登记号:
索引号: 4305240029/2017-00030 发文编号:
公开目录: 财政预决算 公开责任部门: 隆回县城投办
发文日期: 2017-01-01 公开形式:
生效日期 : 2016-04-12 有效期: 长期公开

一、 部门职能职责和机构设置

(一)负责项目资料的整理、包装;

(二)负责项目的融资;

(三)负责项目的工程管理和资金管理;

(四)负责项目的本级财政配套资金的安排和上级配套资金的筹集。

二、单位基本情况

隆回县城市建设投资管理办下设办公室、投融资与财务部、规划与开发部、工程建设部、群工保卫部。现有编制10名,在职工作人员15名。小车编制数1台,实际3台,房屋面积1120平方米。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围。

(一)收入预算,2016年年初预算数10767.2万元,其中,公共财政拨款10767.2万元。

(二)支出预算,2016年年初预算数10767.2万元,其中,一般公共服务1.5万元,节能环保支出973万元,城乡社区支出1514.5万元,住房保障支出6178.2万元,债务付息支出2100万元。

四、公共财政拨款支出预算

2016年我单位公共财政拨款安排支出10767.2万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2016年年初预算数为116万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2016年年初预算数为10651.2万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:节能环保支出973万元,其他城乡社区支出1400万元,住房保障支出6178.2万元,债务付息支出2100万元。

五、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年我单位共预算“三公”经费98500元,比2015年决算增加48500元,主要原因是:(1)人员增加;(2)业务量增加(3)物价上涨。

六、其他有关情况说明

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2016年单位运行经费财政的拨款预算1160150元,比2015年预算增加203374元,增长21%。

(二)政府采购情况

2016年单位采购预算总额15000元。其中:政府采购办公设备预算15000元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日,我单位固定资产账面价值_____元,其中:车辆1辆,价值_____元,其他通用设备_____元,办公家具_____元,房屋1120平方米,价值_____元。

(四)预算绩效情况

2015年决算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款7703677元。2016年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款107672150元。

隆回县城投办2016年部门预算表

一审: 二审: 欧阳川月 三审: 游勇

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